最近啊,信阳财政局可是卯足了劲,要把机关内部的工作做得更好呢。他们把内控内审当作打通内部堵点、理顺各部门职责、优化业务流程的关键手段,通过不断深化内控内审工作,让财政内部治理效能稳步提升。2025年年底,财政局给机关各科室和局属各单位制定了《内部控制操作规程》,要求大家按照“分事行权、分岗设权、分级授权”原则,梳理工作流程,编制内部控制操作规程。这样一来,各科室就能够理清职责边界,规范权力运行了,以前那种职责不清、衔接不顺的问题也就解决了。为了让这个新规程发挥作用,财政监督科每年都对局属科室进行内部审计,紧盯预算管理规范性、公文处理及时性还有内控制度执行有效性这些关键环节。一旦发现什么问题,比如文件管理不规范或者预算一体化系统登记信息与文件不一致的情况,局内控内审领导小组就会立马督促相关科室进行整改。这样一来,“小毛病”也不容易拖成“大梗阻”,各部门的工作运转也就更顺畅高效了。 市财政局是在全市“破除中梗阻、提升软环境”专项行动全面推进的时候深刻认识到优化财政服务和提升工作效能必须从机关内部开始的。他们立足财会监督职责把内控内审给做实了。把所有权力运行都放到制度约束之下是防范廉政风险的必然要求,信阳市财政局紧抓预算收支和资金审查等权力,直面各种廉政风险高发环节来坚决防止以权谋私等违规违纪行为发生。 这次动员部署会召开后,财政局党组第一时间传达学习会议精神,引导全体干部深刻认识加强内部控制建设的重要意义还有充分认识到加强内部控制建设是防范廉政风险的必然要求。这样就能把财政部门紧握预算收支还有资金审查等权力给牢牢控制住啦! 接下来信阳市财政局还会持续深化内控内审工作哦,坚持问题导向在现有基础上完善内控体系建设推动财政治理水平和治理能力再上新台阶为全市经济社会高质量发展提供坚实的财政保障呢!